제256회 홍성군의회 (제2차 정례회)
본회의 회의록
제7호
홍성군의회사무국
2018년 12월 6일 (목) 10시 00분
- 의사일정
- 1. 2018년도 제2회 추가경정예산안
- 2. 2018년도 제1회 기금운용계획 변경안
(10시 00분 개의)
○의장 김헌수
성원이 되었으므로 제256회 홍성군의회 제2차 정례회 제7차 본회의를 개의하겠습니다.
오늘은 2018년도 제2회 추가경정예산안 및 제1회 기금운용계획 변경안에 대하여 제안 설명을 듣는 것으로 진행하겠습니다.
성원이 되었으므로 제256회 홍성군의회 제2차 정례회 제7차 본회의를 개의하겠습니다.
오늘은 2018년도 제2회 추가경정예산안 및 제1회 기금운용계획 변경안에 대하여 제안 설명을 듣는 것으로 진행하겠습니다.
○의장 김헌수
그러면 의사일정 제1항 2018년도 제2회 추가경정예산안, 의사일정 제2항 2018년도 제1회 기금운용계획 변경안을 일괄 상정합니다.
먼저 제안 설명을 듣도록 하겠습니다.
기획감사담당관님은 나오셔서 제안 설명을 해 주시기 바랍니다.
그러면 의사일정 제1항 2018년도 제2회 추가경정예산안, 의사일정 제2항 2018년도 제1회 기금운용계획 변경안을 일괄 상정합니다.
먼저 제안 설명을 듣도록 하겠습니다.
기획감사담당관님은 나오셔서 제안 설명을 해 주시기 바랍니다.
○기획감사담당관 이부균
기획감사담당관 이부균입니다.
2018년도 제2회 추가경정예산안에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다.
설명드릴 순서는 2018년 제2회 추가경정예산 편성 배경 및 주요 반영 내용, 재정 규모 및 회계별 예산안, 기능별 예산안 증감 내역, 기금운용계획 변경안, 계속비 및 명시이월사업 순서로 설명을 드리겠습니다.
금번 추가경정예산 편성 배경 및 주요 내용은 국·도비 보조사업의 변경 내역 및 반환금, 법적·의무적 경비 부족분을 반영하였고, 기편성된 예산 중 부득이한 사유로 사업을 시행하지 못한 사업비를 감액 정리하고 조절하는 예산을 편성하였습니다.
금년도 제2회 추경예산안 총 규모는 기정예산 5,845억 원보다 144억 원이 증가한 5,989억 원입니다.
재정 규모를 살펴보겠습니다.
일반회계는 제1회 추경예산보다 132억 원이 증가한 5,339억 원이고, 특별회계는 상수도 공기업 특별회계 외 12개 특별회계로 제1회 추경예산보다 12억 원이 증가한 650억 원이며, 기금은 당초 기금운용계획보다 1억 원이 증가한 423억 원입니다.
회계별로 설명을 드리겠습니다.
먼저 일반회계입니다.
일반회계 세입예산은 제1회 추경예산보다 132억 원이 증가한 5,339억 원입니다.
자체수입은 33억 원이 증가한 713억 원이며, 의존재원은 63억 원이 증가한 4,265억 원이고, 보전수입등 및 내부거래는 36억 원이 증가한 361억 원으로 편성을 하였습니다.
다음 세출예산입니다.
정책사업비는 제1회 추경예산보다 57억 원이 증가한 4,297억 원이고, 재무활동비는 74억 원이 증가한 370억 원이며, 행정운영경비는 1억 원이 증가한 672억 원을 세출예산에 계상하였습니다.
다음은 특별회계입니다.
우리 군이 관리·운영하는 특별회계는 총 13개 사업으로 공기업 특별회계 2개와 기타 특별회계 11개로 구성되어 있으며, 제1회 추경예산 638억 원보다 12억 원이 증가한 650억 원입니다.
총 13개의 특별회계 중 도서전화사업, 폐기물처리시설, 옥암지구 도시개발사업, 장기미집행 도시계획시설 대지보상사업, 역재방죽지구 도시개발사업, 홍성 역세권 도시개발사업 등 6개 특별회계는 변동이 없습니다.
기능별 예산안 증감 내역은 일반공공행정에서 감 9억 2,700만 원, 공공질서 및 안전에서 감 3,400만 원, 교육 7,400만 원, 문화 및 관광 3억 6,500만 원, 환경보호 3억 2,700만 원, 사회복지 25억 2천만 원, 보건 7천만 원, 농림해양수산 66억 9천만 원, 산업·중소기업 4백만 원, 수송 및 교통 4억 6,200만 원, 국토 및 지역개발 48억 8,400만 원, 예비비 감 1억 5,900만 원, 기타 1억 4,600만 원을 각각 일반 및 특별회계 세출예산에 반영하였습니다.
다음은 기금운용계획 변경안에 대하여 설명드리겠습니다.
우리 군에서 운용하는 기금은 총 4개로 제2회 추경 기금운용계획 변경안 예산액은 당초 기금운용계획 422억 원보다 1억 원이 증가한 423억 원입니다.
다음은 계속비 사업에 대하여 설명드리겠습니다.
계속비 사업은 삽교천 재해예방사업 등 6개 사업으로 총 사업비는 38억 5천만 원입니다.
신규 사업은 죽도 방파제 및 등대 설치 사업, 홍성군 정주환경 공동체활성화사업 2개 사업이여, 그 외 총 사업비 및 연도별 투자 계획이 변경된 4개 사업이 있습니다.
다음은 명시이월사업에 대하여 설명드리겠습니다.
명시이월사업은 총 84건에 325억 4,800만 원이며, 이 중 일반회계가 78건에 305억 4,300만 원이고, 특별회계는 6건에 20억 5백만 원입니다.
명시이월의 주요 원인은 사업 공기 부족, 행정 절차 이행, 주민 협의 지연 등으로 부득이 이월하여 추진토록 하겠습니다.
존경하는 김헌수 의장님, 그리고 의원님 여러분.
지금까지 2018년도 제2회 추가경정예산안에 대하여 개략적으로 설명을 드렸습니다.
세부 내역은 의원님들께 나누어 드린 제2회 추경예산안을 참고하여 주시고, 자세한 사항은 예산결산특별위원회에서 소상히 설명드리도록 하겠습니다.
끝으로 2018년 제2회 추가경정예산안은 기편성되었던 예산을 조절 정리하는 예산임을 감안하시어 원안대로 반영될 수 있도록 심의하여 주실 것을 부탁드리면서 제안 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
기획감사담당관 이부균입니다.
2018년도 제2회 추가경정예산안에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다.
설명드릴 순서는 2018년 제2회 추가경정예산 편성 배경 및 주요 반영 내용, 재정 규모 및 회계별 예산안, 기능별 예산안 증감 내역, 기금운용계획 변경안, 계속비 및 명시이월사업 순서로 설명을 드리겠습니다.
금번 추가경정예산 편성 배경 및 주요 내용은 국·도비 보조사업의 변경 내역 및 반환금, 법적·의무적 경비 부족분을 반영하였고, 기편성된 예산 중 부득이한 사유로 사업을 시행하지 못한 사업비를 감액 정리하고 조절하는 예산을 편성하였습니다.
금년도 제2회 추경예산안 총 규모는 기정예산 5,845억 원보다 144억 원이 증가한 5,989억 원입니다.
재정 규모를 살펴보겠습니다.
일반회계는 제1회 추경예산보다 132억 원이 증가한 5,339억 원이고, 특별회계는 상수도 공기업 특별회계 외 12개 특별회계로 제1회 추경예산보다 12억 원이 증가한 650억 원이며, 기금은 당초 기금운용계획보다 1억 원이 증가한 423억 원입니다.
회계별로 설명을 드리겠습니다.
먼저 일반회계입니다.
일반회계 세입예산은 제1회 추경예산보다 132억 원이 증가한 5,339억 원입니다.
자체수입은 33억 원이 증가한 713억 원이며, 의존재원은 63억 원이 증가한 4,265억 원이고, 보전수입등 및 내부거래는 36억 원이 증가한 361억 원으로 편성을 하였습니다.
다음 세출예산입니다.
정책사업비는 제1회 추경예산보다 57억 원이 증가한 4,297억 원이고, 재무활동비는 74억 원이 증가한 370억 원이며, 행정운영경비는 1억 원이 증가한 672억 원을 세출예산에 계상하였습니다.
다음은 특별회계입니다.
우리 군이 관리·운영하는 특별회계는 총 13개 사업으로 공기업 특별회계 2개와 기타 특별회계 11개로 구성되어 있으며, 제1회 추경예산 638억 원보다 12억 원이 증가한 650억 원입니다.
총 13개의 특별회계 중 도서전화사업, 폐기물처리시설, 옥암지구 도시개발사업, 장기미집행 도시계획시설 대지보상사업, 역재방죽지구 도시개발사업, 홍성 역세권 도시개발사업 등 6개 특별회계는 변동이 없습니다.
기능별 예산안 증감 내역은 일반공공행정에서 감 9억 2,700만 원, 공공질서 및 안전에서 감 3,400만 원, 교육 7,400만 원, 문화 및 관광 3억 6,500만 원, 환경보호 3억 2,700만 원, 사회복지 25억 2천만 원, 보건 7천만 원, 농림해양수산 66억 9천만 원, 산업·중소기업 4백만 원, 수송 및 교통 4억 6,200만 원, 국토 및 지역개발 48억 8,400만 원, 예비비 감 1억 5,900만 원, 기타 1억 4,600만 원을 각각 일반 및 특별회계 세출예산에 반영하였습니다.
다음은 기금운용계획 변경안에 대하여 설명드리겠습니다.
우리 군에서 운용하는 기금은 총 4개로 제2회 추경 기금운용계획 변경안 예산액은 당초 기금운용계획 422억 원보다 1억 원이 증가한 423억 원입니다.
다음은 계속비 사업에 대하여 설명드리겠습니다.
계속비 사업은 삽교천 재해예방사업 등 6개 사업으로 총 사업비는 38억 5천만 원입니다.
신규 사업은 죽도 방파제 및 등대 설치 사업, 홍성군 정주환경 공동체활성화사업 2개 사업이여, 그 외 총 사업비 및 연도별 투자 계획이 변경된 4개 사업이 있습니다.
다음은 명시이월사업에 대하여 설명드리겠습니다.
명시이월사업은 총 84건에 325억 4,800만 원이며, 이 중 일반회계가 78건에 305억 4,300만 원이고, 특별회계는 6건에 20억 5백만 원입니다.
명시이월의 주요 원인은 사업 공기 부족, 행정 절차 이행, 주민 협의 지연 등으로 부득이 이월하여 추진토록 하겠습니다.
존경하는 김헌수 의장님, 그리고 의원님 여러분.
지금까지 2018년도 제2회 추가경정예산안에 대하여 개략적으로 설명을 드렸습니다.
세부 내역은 의원님들께 나누어 드린 제2회 추경예산안을 참고하여 주시고, 자세한 사항은 예산결산특별위원회에서 소상히 설명드리도록 하겠습니다.
끝으로 2018년 제2회 추가경정예산안은 기편성되었던 예산을 조절 정리하는 예산임을 감안하시어 원안대로 반영될 수 있도록 심의하여 주실 것을 부탁드리면서 제안 설명을 모두 마치겠습니다.
감사합니다.
○의장 김헌수
담당관님, 수고하셨습니다.
2018년도 제2회 추가경정예산안 및 제1회 기금운용계획 변경안은 상임위원회별 예비 심사와 지난 제1차 본회의에서 구성된 예산결산특별위원회에서 심사토록 하겠습니다.
담당관님, 수고하셨습니다.
2018년도 제2회 추가경정예산안 및 제1회 기금운용계획 변경안은 상임위원회별 예비 심사와 지난 제1차 본회의에서 구성된 예산결산특별위원회에서 심사토록 하겠습니다.
○의장 김헌수
다음은 휴회의 건을 협의코자 합니다.
2018년도 제2회 추가경정예산안 및 제1회 기금운용계획 변경안에 대한 예산결산특별위원회와 상임위원회별 활동을 위해서 2018년 12월 7일부터 12월 9일까지 본회의를 휴회하고자 하는데 의원님 여러분 이의 있으십니까?
이의가 없으시므로 가결되었음을 선포합니다.
이상으로 제256회 홍성군의회 제2차 정례회 제7차 본회의를 마치도록 하겠습니다.
다음 제8차 본회의는 2018년 12월 10일 오전 10시에 개의토록 하겠습니다.
의원님 여러분, 수고 많이 하셨습니다.
산회를 선포합니다.
다음은 휴회의 건을 협의코자 합니다.
2018년도 제2회 추가경정예산안 및 제1회 기금운용계획 변경안에 대한 예산결산특별위원회와 상임위원회별 활동을 위해서 2018년 12월 7일부터 12월 9일까지 본회의를 휴회하고자 하는데 의원님 여러분 이의 있으십니까?
(「없습니다」하는 의원 있음)
이의가 없으시므로 가결되었음을 선포합니다.
이상으로 제256회 홍성군의회 제2차 정례회 제7차 본회의를 마치도록 하겠습니다.
다음 제8차 본회의는 2018년 12월 10일 오전 10시에 개의토록 하겠습니다.
의원님 여러분, 수고 많이 하셨습니다.
산회를 선포합니다.
(10시 09분 산회)